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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5483
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年8月1日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 苏泊尔 ST22H1 汤锅 | 2 | 150.0 | 苏泊尔/SUPOR\ST22H1 | 验收通过 | |
| 2 | 苏泊尔 ST22Z1 汤锅 | 8 | 440.0 | 苏泊尔/SUPOR\ST22Z1 | 验收通过 | |
| 3 | 上汇 5852 8554票夹/长尾夹 | 2 | 40.0 | 上汇/SHANGHUI\5852 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 78556 8556ES票夹/长尾夹 | 2 | 28.0 | 得力/deli\78556 | 验收通过 | |
| 5 | 福源 扫把 | 15 | 90.0 | 福源\扫把 | 验收通过 | |
| 6 | 生活家 平板拖把 | 5 | 75.0 | 生活家/NOKA\01011 | 验收通过 | |
| 7 | 胶棒 得力7101固体胶(白色)(只) | 12 | 12.0 | 得力/deli\7101 | 验收通过 | |
| 8 | 得力6600ES中性笔(黑)(单位:支) | 24 | 24.0 | 得力/deli\6600ES | 验收通过 | |
| 9 | 6600ES 红 得力思达6600ES中性笔(红)(单位:支) | 24 | 24.0 | 得力/deli\6600ES 红 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |