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一、 *采购人名称: ****(中学)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2279
五、 *验收单位: ****(中学)
六、 *验收日期: 2026年8月1日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 格立特 表演类/徽章 | 30 | 60.0 | 格立特/gelite\696 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 5604 加宽加厚档案盒 | 10 | 100.0 | 得力/deli\5604 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 美工类A4打印纸 | 2 | 320.0 | 得力/deli\A4打印纸 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 8553 票夹/长尾夹3号长尾夹 | 5 | 50.0 | 得力/deli\8553 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 美工类**笔 | 5 | 75.0 | 晨光/M G\Q7 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 美工类透明文件袋 | 20 | 20.0 | 得力/deli\文件袋 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |