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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****7061t****13202
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 国产 件 饮水用具/盛水容器 盛水容器(饮用纯净矿泉水) | 国产件 | 件 | 4.00 | 38 | 152 |
| 2 | **山 L 家务手套 胶皮手套 | **山L | 双 | 4.00 | 6 | 24 |
| 3 | 晶森 A4-55 档案盒(5.5公分) | 晶森/JINGSENA4-55 | 个 | 2.00 | 8.5 | 17 |
| 4 | 鼎力 DL6061 票夹/长尾夹 1号长尾夹 | 鼎力DL6061 | 盒 | 1.00 | 13 | 13 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 彭玲
联系电话: 181****6001
传真:
地址: **维吾尔自治区****市飞机场路245号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: