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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****(个体工商户)
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N457********2610203
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 21530 便签本/便条纸/N次贴/便利贴 | 得力/deli21530 | 本 | 2.00 | 3 | 6 |
| 2 | 得力 7091 胶棒 | 得力/deli7091 | 根 | 12.00 | 6 | 72 |
| 3 | 得力 83150 光盘 | 得力/deli83150 | 盒 | 1.00 | 110 | 110 |
| 4 | 齐心 K36黑 中性笔/按动中性笔 | 齐心/ComixK36黑 | 支 | 24.00 | 2.5 | 60 |
| 5 | 晨光 无型号 中性笔 | 晨光/M G无型号 | 支 | 3.00 | 2.5 | 7.5 |
| 6 | 得力 DL5181 胶带/胶纸/胶条/透明胶带 | 得力/deliDL5181 | 筒 | 10.00 | 2 | 20 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 艾珂拜尔﹒牙合甫
联系电话: 182****6225
传真:
地址: **市**区天**路32号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: