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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7845
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年8月2日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 百利 吸管 | 3 | 15.0 | 百利\一次性吸管 | 验收通过 | |
| 2 | 太太乐 拖把大号拖把 | 2 | 76.0 | 太太乐\拖把 | 验收通过 | |
| 3 | 雅洁 一次性纸杯,爆米花杯子 | 1 | 200.0 | 雅洁\纸杯 | 验收通过 | |
| 4 | 五阳 刷子,地板刷 | 1 | 10.0 | 五阳\地刷 | 验收通过 | |
| 5 | 迪士尼 彩泥/橡皮泥 | 10 | 250.0 | 迪士尼/DISNEY\彩泥粘土 | 验收通过 | |
| 6 | 马利 国画颜料炳稀颜料 | 2 | 32.0 | 马利/Marie's\颜料 | 验收通过 | |
| 7 | 晨好 牛皮纸,卡纸 | 110 | 110.0 | 晨好\A3 | 验收通过 | |
| 8 | 大卫 旋转拖把,平拖 ,吸水拖把 | 1 | 59.0 | 大卫\拖把 | 验收通过 | |
| 9 | 中顺 防撞器,防撞栏 | 3 | 1770.0 | 中顺\1009 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |