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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9196
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年8月2日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 热熔枪 胶枪 | 4 | 120.0 | 得力/deli\得力74353A | 验收通过 | |
| 2 | 得力 胶棒 | 50 | 350.0 | 得力/deli\7303S-4 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 A3 80g 打印/复印纸 | 1 | 220.0 | 晨光/M G\A3 80g | 验收通过 | |
| 4 | 得力 彩色卡纸 | 450 | 450.0 | 得力/deli\7189 | 验收通过 | |
| 5 | 粘土 | 5 | 25.0 | 其他家\其他 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 70805-24 马克笔 | 3 | 105.0 | 得力/deli\70805-24 | 验收通过 | |
| 7 | 茶花 马桶刷/厕所刷 | 3 | 15.0 | 茶花\4303 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 33486 打印/复印纸 | 3 | 105.0 | 得力/deli\33486 | 验收通过 | |
| 9 | 无味枪手杀虫剂 灭鼠/杀虫剂 | 20 | 400.0 | 枪手/GUNNER\无味枪手杀虫剂 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 7102 胶水 | 75 | 150.0 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |