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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5898
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年8月2日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 书包 | 80 | 1840.0 | 晨光/M G\HAGP1454 | 验收通过 | |
| 2 | 利得 钢丝球 | 60 | 180.0 | 利得/lide\属钢丝球 | 验收通过 | |
| 3 | 恒源祥 橡胶手套 | 3 | 18.0 | 恒源祥\无型号 | 验收通过 | |
| 4 | 威猛先生 家居消毒液 84消毒液 | 2 | 300.0 | 威猛先生/Mr Muscle\84消毒液 | 验收通过 | |
| 5 | ** 笔记本 | 3 | 6.0 | **\无型号 | 验收通过 | |
| 6 | 好媳妇 旋转拖把 | 1 | 100.0 | 好媳妇\旋转拖把 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 彩色卡纸 | 100 | 100.0 | 得力/deli\7189 | 验收通过 | |
| 8 | 兰诗 胶棉拖把 | 2 | 78.0 | 兰诗\TTB-016 | 验收通过 | |
| 9 | 永大 55035 双面胶带 | 24 | 48.0 | 永大/yungtay\55035 | 验收通过 | |
| 10 | 互利 泡沫双面胶 | 10 | 30.0 | 互利\泡沫双面胶 | 验收通过 | |
| 11 | 光达 精品国旗2号 旗帜 | 1 | 55.0 | 光达\精品国旗2号 | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |