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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8619
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年8月2日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 枪手 QS752 灭鼠/杀虫剂 杀虫剂 | 40 | 1200.0 | 枪手/GUNNER\QS752 | 验收通过 | |
| 2 | 大卫 拖把 | 6 | 450.0 | 大卫\拖把 | 验收通过 | |
| 3 | NVV NS-5P 三角架 | 8 | 360.0 | NVV\NS-5P | 验收通过 | |
| 4 | 得力 3584 彩色复印纸 | 8 | 280.0 | 得力/deli\3584 | 验收通过 | |
| 5 | 蓝月亮 洗手液 | 20 | 300.0 | 蓝月亮/Blue moon\5498 | 验收通过 | |
| 6 | 垃圾袋 | 2 | 480.0 | 汉世刘家\汉世刘家 | 验收通过 | |
| 7 | 星空 1.2 扫把 | 10 | 60.0 | 星空\1.2 | 验收通过 | |
| 8 | 70gA4(8包) 打印/复印纸 阳光树 A4 70g打印 复印纸 双面打印纸 8包装4000张 | 4 | 880.0 | 阳光树/SUNSHINE TREE\70gA4(8包) | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |