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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5964
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年8月2日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 妙洁 收纳袋 | 20 | 600.0 | 妙洁/magic\无型号 | 验收通过 | |
| 2 | 图形品牌 过塑纸 | 8 | 280.0 | 图形品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 83636 卡纸 | 5 | 60.0 | 得力/deli\83636 | 验收通过 | |
| 4 | 公牛 G09E636 电排插 | 2 | 130.0 | 公牛/BULL\G09E636 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 不干胶标签 | 2 | 20.0 | 得力/deli\7184 | 验收通过 | |
| 6 | ** 鸡毛掸子 | 1 | 22.0 | **\鸡毛掸子-竹把 | 验收通过 | |
| 7 | 戴尔 10TB SATA 机械硬盘 键盘 | 1 | 60.0 | 戴尔/Dell\10TB SATA | 验收通过 | |
| 8 | 致优 1505 墨粉/碳粉 | 2 | 100.0 | 致优\1505 | 验收通过 | |
| 9 | 星空 盒 彩色粉笔 | 1 | 110.0 | 星空\盒 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 7597 奖状/证书/A3荣誉证书内心 | 20 | 60.0 | 得力/deli\7597 | 验收通过 | |
| 11 | 差旅报销单 | 10 | 50.0 | 无品牌\12365 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 抽出凭证 | 10 | 30.0 | 得力\5698 | 验收通过 | |
| 13 | 日常护理酒精喷壶 | 4 | 20.0 | 无品牌\5263 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 (单位:盒) | 50 | 100.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 15 | 雕牌洗洁精1kg 雕牌生姜洗洁精1kg | 2 | 300.0 | 雕牌\雕牌洗洁精1kg | 验收通过 | |
| 16 | 齐心 C5205 三联单栏收据单 48K 蓝(单位:本) | 10 | 30.0 | 齐心/Comix\C5205 | 验收通过 | |
| 17 | 会议记录本123 | 3 | 21.0 | **飞\123 | 验收通过 | |
| 18 | 海绵胶 | 20 | 60.0 | 得力/deli\得力 | 验收通过 | |
| 19 | 优倍通 钢丝球 | 20 | 60.0 | 优倍通\家用清洁球 | 验收通过 | |
| 20 | 晨光光荣花奖状8开(50张/包)ASC99373 | 100 | 50.0 | 晨光/M G\ASC99373 | 验收通过 | |
| 21 | 齐心 C5102 8K 特种纸荣誉证书 红(单位:本) | 10 | 120.0 | 齐心/Comix\C5102 | 验收通过 | |
| 22 | 得力3464记账凭证会计凭证/凭单(小)(白色)(本) | 10 | 30.0 | 得力/deli\3464 | 验收通过 | |
| 23 | 得力3478费用报销单财务表格(白色)(本) | 10 | 50.0 | 得力/deli\3478 | 验收通过 | |
| 24 | 记号笔齐心 MK804 记号笔0.5mm和2.0mm 小双头 单位:支 | 50 | 100.0 | 齐心/Comix\MK804 | 验收通过 | |
| 25 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |