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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5734
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年8月2日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 封面纸 | 4 | 200.0 | 得力/deli\无型号 | 验收通过 | |
| 2 | 星空 混合气球 | 7 | 245.0 | 星空\无型号 | 验收通过 | |
| 3 | 混合气球 | 5 | 50.0 | 无品牌\气球 | 验收通过 | |
| 4 | 榄菊 檀香 | 48 | 288.0 | 榄菊/Lanju\檀香型 | 验收通过 | |
| 5 | 教 银行日记账-现金日记账-总分类账本 | 1 | 20.0 | 教\无型号 | 验收通过 | |
| 6 | 兰诗 胶棉拖把 | 8 | 312.0 | 兰诗\TTB-016 | 验收通过 | |
| 7 | 茶花 1526 垃圾桶 | 8 | 48.0 | 茶花\1526 | 验收通过 | |
| 8 | 莱特 三栏明细分类账 | 2 | 40.0 | 莱特\6106 | 验收通过 | |
| 9 | 光达 精品国旗2号 旗帜 | 2 | 110.0 | 光达\精品国旗2号 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 7391 彩色复印纸 | 10 | 160.0 | 得力/deli\7391 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 多栏收据 | 20 | 60.0 | 得力/deli\3450 | 验收通过 | |
| 12 | 青联 D137-36 单据/收据/凭证 | 20 | 100.0 | 青联/qinglian\D137-36 | 验收通过 | |
| 13 | 兰诗 H2-022 弯头厕所扫把 | 4 | 28.0 | 兰诗\H2-022 | 验收通过 | |
| 14 | 齐心 C330 文件袋 | 40 | 80.0 | 齐心/Comix\C330 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 70803-24 马克笔 | 6 | 216.0 | 得力/deli\70803-24 | 验收通过 | |
| 16 | 齐心 B3634 票夹/长尾夹 | 2 | 36.0 | 齐心/Comix\B3634 | 验收通过 | |
| 17 | 齐心 B3633 票夹/长尾夹 | 2 | 30.0 | 齐心/Comix\B3633 | 验收通过 | |
| 18 | 齐心 B3631 票夹/长尾夹 | 2 | 46.0 | 齐心/Comix\B3631 | 验收通过 | |
| 19 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |