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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6439
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年8月3日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 3723 U盘 | 1 | 40.0 | 得力/deli\3723 | 验收通过 | |
| 2 | 兰韵 三星101/111碳粉 墨粉/碳粉 | 1 | 60.0 | 兰韵/lanyun\三星101/111碳粉 | 验收通过 | |
| 3 | 晨鸣青松 A4 70g 复印纸 | 1 | 180.0 | 晨鸣/CHENMING\A4 70g | 验收通过 | |
| 4 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |