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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7205
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年8月3日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 金鸟 A3 打印/复印纸 | 3 | 132.0 | 金鸟/GOLDEN BIRD\A3 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 5681 档案盒 | 45 | 405.0 | 得力/deli\5681 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 ZC001 彩色复印纸 | 3 | 37.8 | 得力/deli\ZC001 | 验收通过 | |
| 4 | 洁云 加韧400张压花 平板卫生纸 | 60 | 330.0 | 洁云/Hygienix\加韧400张压花 | 验收通过 | |
| 5 | 清风抽纸 抽纸 | 64 | 179.2 | 清风/qingfeng\清风抽纸 | 验收通过 | |
| 6 | 金鸟 A4 70g 打印/复印纸 | 70 | 1540.0 | 金鸟/GOLDEN BIRD\A4 70g | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |