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项目名称:****关于U****超市采购项目
项目编号:****
本项目采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于U****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:李玉鹏
采购计划信息:
二、采购单位信息
采购单位名称: ****
采购单位地址: /
三、成交信息
交易方式: 直接采购
成交日期:2026年8月3日
总成交金额(元):2857 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **省**市****侧**紫薇苑5栋702 | 2857.0 |
四、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 金士顿 DTSE9G3 U盘 | 金士顿/Kingston | DTSE9G3 | 2 | 89.0 | 178.0 | |
| 2 | 得力 24/6 订书钉 | 得力/deli | 24/6 | 2 | 15.0 | 30.0 | |
| 3 | 得力 文件夹配件 | 得力/deli | 3825 | 1 | 62.0 | 62.0 | |
| 4 | 晨光 k35 晨光/M&G K35 中性笔 | 晨光/M G | k35 | 2 | 24.0 | 48.0 | |
| 5 | 得力 5683 得力 5683 档案盒 | 得力/deli | 5683 | 20 | 12.0 | 240.0 | |
| 6 | 得力 30403 双面胶带 | 得力/deli | 30403 | 10 | 2.0 | 20.0 | |
| 7 | 晨光 YS-11 便签本/便条纸/N次贴 | 晨光/M G | YS-11 | 1 | 60.0 | 60.0 | |
| 8 | 齐心 C335 文件袋 | 齐心/Comix | C335 | 3 | 20.0 | 60.0 | |
| 9 | 青联 5560 PU/PVC笔记本 | 青联/qinglian | 5560 | 10 | 2.5 | 25.0 | |
| 10 | 金鸟 A4 70g 金鸟/GOLDEN BIRD A4 70克复印纸 | 金鸟/GOLDEN BIRD | A4 70g | 5 | 220.0 | 1100.0 | |
| 11 | 强林 账本/账册 | 强林/QIANGLIN | 1712-16 | 2 | 17.0 | 34.0 | |
| 12 | 得力 7757-A3-100 彩色复印纸 | 得力/deli | 7757-A3-100 | 5 | 24.0 | 120.0 | |
| 13 | 得力 1528 计算器 | 得力/deli | 1528 | 1 | 60.0 | 60.0 | |
| 14 | 得力 5309 得力/deli 5309 文件夹 | 得力/deli | 5309 | 15 | 10.0 | 150.0 | |
| 15 | 得力 5622 档案盒 | 得力/deli | 5622 | 6 | 9.0 | 54.0 | |
| 16 | 得力 9522 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 9522 | 10 | 13.0 | 130.0 | |
| 17 | 得力 6027 剪刀 | 得力/deli | 6027 | 1 | 12.0 | 12.0 | |
| 18 | 晨光 橡皮 | 晨光/M G | ARL96026 | 1 | 3.0 | 3.0 | |
| 19 | 得力 文件管理 | 得力/deli | 3872 | 1 | 269.0 | 269.0 | |
| 20 | 南孚 5号电池(2粒/套) | 南孚/NANFU | 5号 | 6 | 5.0 | 30.0 | |
| 21 | 南孚 7号电池(2粒/套) | 南孚/NANFU | 7号 | 25 | 5.0 | 125.0 | |
| 22 | 得力 单据/收据/凭证 | 得力/deli | SS011141 | 1 | 25.0 | 25.0 | |
| 23 | 得力 7758 彩色复印纸 A4 80g 红/蓝 手工折纸彩纸 非硬卡纸 500张/包 | 得力/deli | 7758 | 2 | 11.0 | 22.0 | |
| 24 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
五、其他补充事宜:
六、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话: