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一、采购人名称: ********报社、****电视台)
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ********报社、****电视台)新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB1T4495X****4201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 APYD2K78 笔记本 | 晨光/M GAPYD2K78 | 本 | 12.00 | 10 | 120 |
| 2 | 得力 0346 订书机 | 得力/deli0346 | 个 | 4.00 | 15 | 60 |
| 3 | 得力 6824 记号笔/粗笔 | 得力/deli6824 | 支 | 13.00 | 1 | 13 |
| 4 | 广博 JD8258 剪刀 | 广博/GuangboJD8258 | 把 | 5.00 | 7 | 35 |
| 5 | 得力 7093 胶棒 | 得力/deli7093 | 支 | 36.00 | 3 | 108 |
| 6 | 得力 JD92 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deliJD92 | 卷 | 2.00 | 9 | 18 |
| 7 | 公牛 GN-605 接线板 | 公牛/BULLGN-605 | 个 | 3.00 | 61 | 183 |
| 8 | 得力 7922 笔记本 | 得力/deli7922 | 本 | 10.00 | 16 | 160 |
| 9 | 晨光 ADM929Z9 档案盒 | 晨光/M GADM929Z9 | 个 | 10.00 | 4 | 40 |
| 10 | 晨光 ADG98718 电子计算器 | 晨光/M GADG98718 | 个 | 2.00 | 34 | 68 |
| 11 | 得力 0012 订书钉 | 得力/deli0012 | 盒 | 20.00 | 1.5 | 30 |
| 12 | 得力 3724 光盘 | 得力/deli3724 | 盒 | 1.00 | 95 | 95 |
| 13 | 得力 8556A 票夹/长尾夹 | 得力/deli8556A | 筒 | 4.00 | 10 | 40 |
| 14 | 得力 8554A 票夹/长尾夹 | 得力/deli8554A | 盒 | 10.00 | 14 | 140 |
| 15 | 南孚 7号碱性电池2粒 碱性电池 | 南孚/NANFU7号碱性电池2粒 | 对 | 25.00 | 4.8 | 120 |
| 16 | 金得利 Q325 文件夹 抽杆夹 | 金得利/KinaryQ325 | 个 | 81.00 | 3 | 243 |
| 17 | 齐心 GP306 中性笔 | 齐心/ComixGP306 | 支 | 12.00 | 10 | 120 |
| 18 | 晨光 K-35 中性笔 | 晨光/M GK-35 | 盒 | 10.00 | 23 | 230 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ********报社、****电视台)
联系人: 黄嘉斌
联系电话: 132****9126
传真:
地址: **省**市**区广电大厦
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: