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| ****集团内部审计服务采购 | ||
| 无(属于非行政管理的中介服务项目采购) | ||
| 审计范围为:****2023年-2025年财务收支情况专项审计;对揭****公司原党委书记、执行董事、总经理夏东银同志任期履行经济责任情况审计;揭****公司2023年-2025年财务收支专项审计。(如果本栏目内容与采购需求书不一致,以采购需求书为准) | ||
| 否 | ||
| 其他 | ||
| 资质(资格)要求、执业(职业)人员要求 | ||
| 无 | ||
| 自合同签订之日起,至完成全部审计工作且将最终审计报告移交项目业主、服务报酬支付完毕为止。 | ||
| ¥355,200元 至 ¥300,000元 | ||
| 预算最高不超过35.52万元,不低于30万。 | ||
| 否 | ||
| 否 | ||
| 2026-08-06 17:30:00 |