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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0614
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年8月3日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 福 垃 圾 袋 厨房清洁袋 | 3000 | 600.0 | 福\01 | 验收通过 | |
| 2 | 洁柔 柔韧3层120抽 抽纸 | 10 | 300.0 | 洁柔/C S\柔韧3层120抽 | 验收通过 | |
| 3 | 百康 01 家居消毒液 | 40 | 160.0 | 百康\01 | 验收通过 | |
| 4 | 通用 毛巾 | 30 | 465.0 | 通用\8006 | 验收通过 | |
| 5 | 通用 喷洒式高压喷雾器 | 1 | 85.0 | 通用\喷洒式高压喷 | 验收通过 | |
| 6 | 橡树 橡胶手套 | 31 | 186.0 | 橡树\胶手套 | 验收通过 | |
| 7 | 安之源 口罩 | 200 | 220.0 | 安之源\口罩 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |