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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N457********265601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 国产 学生用印 硒鼓(奔图M71800N) | 国产7180 | 个 | 1.00 | 158 | 158 |
| 2 | M7625DWA 硒鼓(联想M7655DF ) | 联想/lenovoM7625DWA | 个 | 1.00 | 280 | 280 |
| 3 | 国产 165 学生用印 复印纸 | 国产165 | 件 | 10.00 | 175 | 1750 |
| 4 | 国产 卫生纸 长卷卫生纸/无芯卫生纸 10公斤 | 国产卫生纸 | 箱 | 10.00 | 100 | 1000 |
| 5 | 得力/deli 6357胶水 | 得力/deli6357 | 瓶 | 10.00 | 5.5 | 55 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 邓志莲
联系电话: 139****7267
传真:
地址: **市腾飞路49号小区
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: