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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********269402
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 惠普 CD-R 光盘 | 惠普/HPCD-R | 盒 | 1.00 | 100 | 100 |
| 2 | 国产 档案袋 | 国产档案袋 | 个 | 114.00 | 1 | 114 |
| 3 | 得力 S08-Z 按动中性笔 | 得力/deliS08-Z | 盒 | 20.00 | 36 | 720 |
| 4 | 国产 学生用印 拉杆夹大号 | 国产大号 | 个 | 144.00 | 28 | 4032 |
| 5 | 票夹/长尾夹 得力彩色长尾夹8552 2# | 得力/deli8552 | 盒 | 50.00 | 31.5 | 1575 |
| 6 | 得力 别针/回形针/大头针 曲别针 | 得力/deli曲别针 | 盒 | 20.00 | 3 | 60 |
| 7 | A4皮纹纸/云彩纸 | 无品牌A4 | 包 | 50.00 | 28 | 1400 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 兰胜华
联系电话: 135****1252
传真:
地址: **市人民东路10号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: