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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********2615001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | LR03-3x1B/1.5V 普通干电池 南孚7号电池 | 南孚/NANFULR03-3x1B/1.5V | 节 | 11.00 | 2.5 | 27.5 |
| 2 | 格之格 2451 粉盒 | 格之格2451 | 个 | 1.00 | 157.67 | 157.67 |
| 3 | 得力 装订线材 0231起钉器 | 得力/deli0231 | 个 | 5.00 | 3.5 | 17.5 |
| 4 | 白棉线 | 无品牌002 | 捆 | 20.00 | 3.5 | 70 |
| 5 | 申通 1808 档案袋 | 申通1808 | 个 | 100.00 | 1 | 100 |
| 6 | 南孚5号电池 | 南孚/NANFU5号 | 节 | 20.00 | 2.5 | 50 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 孙丽霞
联系电话: 181****1508
传真: 0902-****052
地址: ****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: