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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********2618204
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 杜威克 功夫扇 扇子 | 杜威克功夫扇 | 把 | 36.00 | 15 | 540 |
| 2 | 巨成 竹竿 竹炭包/炭盒 | 巨成竹竿 | 个 | 3.00 | 3 | 9 |
| 3 | 娃哈哈 596ml*24瓶 矿泉水/纯净水 | 娃哈哈596ml*24瓶 | 箱 | 2.00 | 48 | 96 |
| 4 | 美的 SAE35CA 电风扇 | 美的/MideaSAE35CA | 台 | 5.00 | 38 | 190 |
| 5 | 卫洋 WY-914 扫把 | 卫洋WY-914 | 把 | 35.00 | 28 | 980 |
| 6 | 晨光 AGPA5201 中国国旗五星**标准款/文化创意文具 | 晨光/M GAGPA5201 | 张 | 2.00 | 25 | 50 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: ****政府
联系电话: 173****6111
传真:
地址: **维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜****政府路90号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
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