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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: 芜****公司
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7663
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年8月4日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 名仁 375ml*24瓶 功能饮料 | 10 | 590.0 | 名仁/minren\375ml*24瓶 | 验收通过 | |
| 2 | 心相印抽纸 抽纸 DT24110 | 1 | 278.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\心相印抽纸 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7302S 胶水 | 10 | 15.0 | 得力/deli\7302S | 验收通过 | |
| 4 | 茶花 990073 收纳箱/盒/袋 | 1 | 89.0 | 茶花\990073 | 验收通过 | |
| 5 | 维达 VW1028 湿巾 | 20 | 300.0 | 维达/Vinda\VW1028 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 23203 学生用笔记本 | 20 | 54.0 | 得力/deli\23203 | 验收通过 | |
| 7 | 苏泊尔 17S26A 电热水壶 | 1 | 180.0 | 苏泊尔/SUPOR\17S26A | 验收通过 | |
| 8 | 得力 9583 垃圾袋 | 20 | 82.0 | 得力/deli\9583 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 120.0 | 验收通过 |