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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N423********266001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 AJD97391 胶带/胶纸/胶条 | 晨光/M GAJD97391 | 卷 | 1.00 | 3 | 3 |
| 2 | 心相印 XCD080 湿纸巾抽纸 | 心相印/Mind Act Upon MindXCD080 | 包 | 100.00 | 4 | 400 |
| 3 | 得力 7739 便签本/便条纸/N次贴 | 得力/deli7739 | 包 | 10.00 | 4.8 | 48 |
| 4 | 美的 AMS150G-JX 电风扇 | 美的/MideaAMS150G-JX | 台 | 1.00 | 600 | 600 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: ****
联系电话: 155****7678
传真:
地址: 长白公路2公里处
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址: