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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********774********2026002607
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 33771 黄黑警戒线 | 得力/deli33771, | 个 | 5.00 | 4 | 20 |
| 2 | 得力 18821 茶水桶 | 得力/deli18821, | 个 | 3.00 | 29 | 87 |
| 3 | 得力 PA121 收纳盒 | 得力/deliPA121, | 个 | 1.00 | 18 | 18 |
| 4 | 公牛 GN-103D **线插板/电源插座1.8米/3米 | 公牛/BULLGN-103D, | 个 | 1.00 | 39 | 39 |
| 5 | 公牛 GN-603 (3m)**线插板/电源插座 2500W | 公牛/BULLGN-603, | 个 | 1.00 | 65 | 65 |
| 6 | 蓝月亮 500g 洗手液 | 蓝月亮/Blue moon500g, | 瓶 | 2.00 | 13.5 | 27 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 雷正波
联系电话: 135****2291
传真:
地址: **省****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: