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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********2618608
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 绿伞 500g 厕所 马桶 清洁 专用 洁厕剂 | 绿伞/LS500g | 个 | 2.00 | 5 | 10 |
| 2 | 南孚 原装 聚能环 电池/电力配件 | 南孚/NANFU聚能环 | 节 | 50.00 | 3 | 150 |
| 3 | 得力 A4 办公 文件 资料 档案盒 档案夹 | 得力/deli档案盒 | 个 | 10.00 | 16 | 160 |
| 4 | 6600ES 宝珠/走珠/签字笔 得力中性笔0.5拔帽子弹头黑色商务学生考试笔 | 得力/deli6600ES | 盒 | 49.00 | 10.5 | 514.5 |
| 5 | 鼎力 抽杆夹 大 中 小 抽杆 报告夹 | 鼎力抽杆夹 | 包 | 15.00 | 25 | 375 |
| 6 | 香蕉 DVD-R 4.7G 空白 刻录盘 | 香蕉DVD-R | 片 | 2.00 | 3.5 | 7 |
| 7 | 尖兵 A3 打印纸 卡纸 | 尖兵A3 | 箱 | 2.00 | 200 | 400 |
| 8 | 减速带 公路减速板 其它机电五金 | 无品牌减速带 | 块 | 28.00 | 90 | 2520 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 李**
联系电话: 152****1166
传真:
地址: **地区****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: