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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****886XG****4403
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 22215 笔记本 | 得力/deli22215 | 本 | 13.00 | 20 | 260 |
| 2 | 得力 7900-B 笔记本 | 得力/deli7900-B | 本 | 13.00 | 10 | 130 |
| 3 | 得力 S01 中性笔 | 得力/deliS01 | 支 | 2.00 | 20 | 40 |
| 4 | 得力 0368 订书机 | 得力/deli0368 | 个 | 1.00 | 21 | 21 |
| 5 | 白雪 PVN-166 中性笔 | 白雪PVN-166 | 盒 | 2.00 | 12 | 24 |
| 6 | 三益档案 28512 纸质档案盒15cm | 三益档案/SANISY28512 | 个 | 30.00 | 5 | 150 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 徐春宁
联系电话: 198****9980
传真:
地址: **镇华中路555号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址: