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一、采购人名称: ****(****活动中心)
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****(****活动中心****超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********933********2026001402
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 9384 三联单栏收据(20份/本)单本价格 | 得力/deli9384, | 本 | 5.00 | 1.8 | 9 |
| 2 | 毅力 F01 差旅费报销单一本80张 | 毅力F01, | 本 | 10.00 | 2.5 | 25 |
| 3 | 毅力 F02 出差审批单一本80 张 | 毅力F02, | 本 | 10.00 | 2.5 | 25 |
| 4 | 得力 0018 得力(deli) 0018 银色金属回形针曲别针 单盒 . | 得力/deli0018, | 盒 | 10.00 | 1.5 | 15 |
| 5 | 金光(APP)旗舰彩色复印纸(FLAGSHIP)A4/80g 100张/包 单包装 浅色 淡蓝色 | APPA4-80g, | 包 | 2.00 | 15 | 30 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****(****活动中心)
联系人: 陈腾
联系电话: 0857-****710
传真:
地址: **市**区碧阳大道518号(一院三馆)
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
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