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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****9767T****9602
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 闪迪 DDC3 U盘 | 闪迪/SandiskDDC3 | 只 | 1.00 | 190 | 190 |
| 2 | 先科 SAST OK-92A 麦克风/话筒 | 先科/SASTSAST OK-92A | 套 | 1.00 | 190 | 190 |
| 3 | 绘威 S2110 粉盒 | 绘威S2110 | 盒 | 4.00 | 220 | 880 |
| 4 | 得力 9294 定制菜谱/桌牌/台牌 桌牌 | 得力/deli9294 | 件 | 145.00 | 10 | 1450 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 袁雷芳
联系电话: 150****2182
传真:
地址: ****市第****社区
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: