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********超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:阿尔祖古丽﹒阿卜杜艾
项目联系电话:132****4391
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:653224
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:****
采购单位联系人和联系方式:刘文娟:188****0390
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****24499
采购单位预算编码:031002
三、成交信息
成交日期:2026年8月4日
总成交金额(元):1980 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区**地区****地区**县布亚乡安民路15号阿亚克昆孜村出租房002号商铺 | 1980.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 晨光 无型号 报告夹 | 晨光/M G | 无型号 | 3 | 18.0 | 54.0 | |
| 2 | A4 70g 文稿纸/草稿纸/尖兵纸复印纸 | 尖兵 | A4 70g | 6 | 155.0 | 930.0 | |
| 3 | 绿联 45722 链接线 脑打印机链接线 接口 | 绿联/Ugreen | 45722 | 2 | 25.0 | 50.0 | |
| 4 | 得力 0014 订书钉 | 得力/deli | 0014 | 10 | 4.0 | 40.0 | |
| 5 | 得力 0465 订书机 | 得力/deli | 0465 | 3 | 35.0 | 105.0 | |
| 6 | 得力 7092 胶棒 固体胶 | 得力/deli | 7092 | 1 | 36.0 | 36.0 | |
| 7 | 亚信 058/060 印油/印泥/** | 亚信 | 058/060 | 14 | 5.0 | 70.0 | |
| 8 | 得力 18216 多功能插座 | 得力/deli | 18216 | 3 | 50.0 | 150.0 | |
| 9 | 惠普 Q2612A 墨粉/碳粉 | 惠普/HP | Q2612A | 13 | 35.0 | 455.0 | |
| 10 | 得力 5663-55 档案盒 | 得力/deli | 5663-55 | 10 | 9.0 | 90.0 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: