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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9105
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年8月4日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 纸向前 A4 70g 打印/复印纸 | 5 | 100.0 | 纸向前\A4 70g | 验收通过 | |
| 2 | 得力 书立/阅读架 | 2 | 40.0 | 得力/deli\9270 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 8553ES 票夹/长尾夹 | 3 | 37.5 | 得力/deli\8553ES | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7092 胶棒 | 12 | 30.0 | 得力/deli\7092 | 验收通过 | |
| 5 | 西部数据 2.5寸Elements(2TB) 移动硬盘 | 1 | 719.0 | 西部数据/WD\2.5寸Elements(2TB) | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |