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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6463
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年8月4日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 纸向前 A4 70g 打印/复印纸 | 8 | 160.0 | 纸向前\A4 70g | 验收通过 | |
| 2 | 得力 5623 档案盒 | 24 | 288.0 | 得力/deli\5623 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 5530 抽杆夹 报告夹 | 10 | 105.0 | 得力/deli\5530 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 0037 回形针 | 10 | 40.0 | 得力/deli\0037 | 验收通过 | |
| 5 | 齐心 B2710 剪刀 | 2 | 11.6 | 齐心/Comix\B2710 | 验收通过 | |
| 6 | 纸质档案文件盒 便签盒/座 | 30 | 150.0 | 无品牌\纸质 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 A12 中性笔 | 36 | 126.0 | 得力/deli\A12 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 记事贴纸类标签 | 5 | 37.5 | 得力/deli\7151 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 书立/阅读架 | 6 | 120.0 | 得力/deli\9270 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 8553ES 票夹/长尾夹 | 8 | 100.0 | 得力/deli\8553ES | 验收通过 | |
| 11 | 得力 9573 垃圾袋 | 10 | 45.0 | 得力/deli\9573 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 7092 胶棒 | 12 | 30.0 | 得力/deli\7092 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 0012 订书钉 | 20 | 40.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 0478 订书机 | 1 | 30.0 | 得力/deli\0478 | 验收通过 | |
| 15 | 金士顿 DTKN 256G U盘 | 3 | 597.0 | 金士顿/Kingston\DTKN 256G | 验收通过 | |
| 16 | 得力 9190 垃圾桶 | 2 | 45.0 | 得力/deli\9190 | 验收通过 | |
| 17 | 蓝月亮 500g*1 洗手液 | 5 | 90.0 | 蓝月亮/Blue moon\500g*1 | 验收通过 | |
| 18 | 得力 5302 文件夹 | 24 | 204.0 | 得力/deli\5302 | 验收通过 | |
| 19 | 得力 9560 纸杯 | 10 | 120.0 | 得力/deli\9560 | 验收通过 | |
| 20 | 得力 22232 商务皮面本 PU/PVC笔记本 | 10 | 250.0 | 得力/deli\22232 | 验收通过 | |
| 21 | 维达 2239 抽纸 提 | 10 | 180.0 | 维达/Vinda\2239 | 验收通过 | |
| 22 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |