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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****7591X****2201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 9574 垃圾袋 | 得力/deli9574 | 包 | 10.00 | 5 | 50 |
| 2 | 晨光 MG2130 勾线笔 | 晨光/M GMG2130 | 支 | 24.00 | 2 | 48 |
| 3 | 得力 3151 笔记本 | 得力/deli3151 | 本 | 50.00 | 30 | 1500 |
| 4 | 旗牌 ESA-2N 印油/印泥/** | 旗牌/ShachihataESA-2N | 件 | 5.00 | 36 | 180 |
| 5 | 晨光 ASG97155 胶棒 | 晨光/M GASG97155 | 支 | 50.00 | 1.9 | 95 |
| 6 | 得力 0014 订书钉 | 得力/deli0014 | 盒 | 5.00 | 10 | 50 |
| 7 | 得力 63108 报告夹 | 得力/deli63108 | 袋 | 70.00 | 12 | 840 |
| 8 | 晨光 ADM94520 报告夹 | 晨光/M GADM94520 | 袋 | 70.00 | 10 | 700 |
| 9 | 得力 2192 闪存盘/U盘 | 得力/deli2192 | 只 | 2.00 | 120 | 240 |
| 10 | 得力 5511 档案袋 | 得力/deli5511 | 个 | 85.00 | 2 | 170 |
| 11 | 得力 33512 档案盒 | 得力/deli33512 | 个 | 60.00 | 10 | 600 |
| 12 | 得力 33511 档案盒 | 得力/deli33511 | 个 | 70.00 | 6 | 420 |
| 13 | 得力 SF300 中性笔 | 得力/deliSF300 | 盒 | 3.00 | 24 | 72 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 董建葵
联系电话: 157****4252
传真:
地址: **省**市****安大街95号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: