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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********268********2026001603
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 闪迪 SDCZ73-032G-Z35 U盘 | 闪迪/SandiskSDCZ73-032G-Z35, | 只 | 3.00 | 42 | 126 |
| 2 | 南孚 7号碱性电池2粒 7号电池2粒/聚能环5代 | 南孚/NANFU7号碱性电池2粒, | 板 | 15.00 | 6 | 90 |
| 3 | 公牛 GN-316 新国标插座 5位分控全长5米 | 公牛/BULLGN-316, | 个 | 2.00 | 78 | 156 |
| 4 | 富强 时尚饮杯AA 230ml 纸杯 | 富强时尚饮杯AA, | 件 | 1.00 | 180 | 180 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王芳
联系电话: 182****0505
传真:
地址: ******中心
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: