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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********2610801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 山头林村 0231起钉器 装订线材 起钉器 | 山头林村0231起钉器 | 个 | 10.00 | 10 | 100 |
| 2 | 啄木鸟 DVD+R 光盘 | 啄木鸟/TUCANODVD+R | 盒 | 21.00 | 350 | 7350 |
| 3 | 雅齐利 B1-20 书签 口取纸 | 雅齐利B1-20 | 包 | 8.00 | 25 | 200 |
| 4 | 大卫 胶棉拖把 布条拖把 | 大卫拖把 | 个 | 24.00 | 45 | 1080 |
| 5 | 啄木鸟 DVD+RW 光盘 | 啄木鸟/TUCANODVD+RW | 盒 | 19.00 | 150 | 2850 |
| 6 | 得力 橡皮筋 | 得力/deli橡皮筋 | 个 | 7.00 | 25 | 175 |
| 7 | 卓达印章 9082 印油/印泥/** 印泥 | 卓达印章/TRODAT9082 | 件 | 12.00 | 25 | 300 |
| 8 | 齐心 B3395 夹子/收纳夹子 拉杆夹中号 | 齐心/ComixB3395 | 包 | 65.00 | 35 | 2275 |
| 9 | 大卫 DS-F201 扫把 套扫 | 大卫DS-F201 | 套 | 15.00 | 45 | 675 |
| 10 | 得力 HC113 铅笔 | 得力/deliHC113 | 盒 | 12.00 | 24 | 288 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 徐新苏
联系电话: 177****1899
传真:
地址: **维吾尔自治区****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: