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| 项目名称 | 财务收支内部审计 |
| 采购人 | **** |
| 投资审批项目 | 否 |
| 项目规模 | |
| 资金来源 | 财政资金 |
| 项目实施地行政区划 | **市** |
| 是否为行政管理中介服务事项采购 | 否 |
| 所需服务类型 | ****事务所服务 |
| 服务内容 | ****2025年、****中心2025年和********委员会****服务中心工会委员会)2024-2025年财务收支开展内审服务,全覆盖核查年度全部收支业务,核对凭证、票据、银行流水及账务数据,排查收支列支不规范、手续不全、科目混用等问题;梳理收支台账、出具问题整改清单与优化建议;编制年度财务收支专项咨询报告,指导账务规范化整改,配合各类财务检查答疑,防范收支内控风险。 |
| 中介机构要求 | 以采购公告为准 |
| 资质(资格)要求 | 需中介机构具备其中一项服务类型/资质子项 |
| 其他要求说明 | 无 |
| 服务时限及说明 | 45日历天,具体以服务合同约定为准。 |
| 合同签订时限及说明 | 中标结果公示后5个工作日内签合同 |
| 服务金额 | ¥30000.00元至¥60000.00元 |
| 金额说明 | 参照渝会协〔2015〕036号文件等计费标准,结合往期同类服务价格及市场询价确定最高限价6万元(含税),包含所有交通费、食宿费等所有费用,后期不再另行支付其他费用。 |
| 选取方式 | 择优+竞价 |
| 需规避机构 | |
| 规避原因 | |
| 选取时间 | 2026-08-10 12:00:00 |
| 资质备案要求 | 无 |
| 采购人业务咨询电话 | ****() |
| 监督举报电话 | |
| 备注 | 无 |
| 采购需求书下载 | 采购需求文件.pdf |