关于为【财务收支内部审计】 公开选取【会计师事务所服务】机构的公告

发布时间: 2026年08月05日
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相关单位:
***********公司企业信息
项目名称 财务收支内部审计
采购人 ****
投资审批项目
项目规模
资金来源 财政资金
项目实施地行政区划 **市**
是否为行政管理中介服务事项采购
所需服务类型 ****事务所服务
服务内容 ****2025年、****中心2025年和********委员会****服务中心工会委员会)2024-2025年财务收支开展内审服务,全覆盖核查年度全部收支业务,核对凭证、票据、银行流水及账务数据,排查收支列支不规范、手续不全、科目混用等问题;梳理收支台账、出具问题整改清单与优化建议;编制年度财务收支专项咨询报告,指导账务规范化整改,配合各类财务检查答疑,防范收支内控风险。
中介机构要求 以采购公告为准
资质(资格)要求 需中介机构具备其中一项服务类型/资质子项
其他要求说明
服务时限及说明 45日历天,具体以服务合同约定为准。
合同签订时限及说明 中标结果公示后5个工作日内签合同
服务金额 ¥30000.00元至¥60000.00元
金额说明 参照渝会协〔2015〕036号文件等计费标准,结合往期同类服务价格及市场询价确定最高限价6万元(含税),包含所有交通费、食宿费等所有费用,后期不再另行支付其他费用。
选取方式 择优+竞价
需规避机构
规避原因
选取时间 2026-08-10 12:00:00
资质备案要求
采购人业务咨询电话 ****()
监督举报电话
备注
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2026-08-05
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