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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****行
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8787
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年8月5日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 优奥 400mL 加厚水晶航空碗120只 | 2 | 155.0 | 优奥\400mL | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 APYE3K78 PU/PVC笔记本 | 5 | 45.0 | 晨光/M G\APYE3K78 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 S206黑 按动中性笔替芯 0.5mm子弹头S01/S08/1008/K35适用 黑色20支/盒 | 28 | 336.0 | 得力/deli\S206黑 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 S01 中性笔0.5mm弹簧头(黑)(支)12支/盒 | 24 | 360.0 | 得力/deli\S01 | 验收通过 | |
| 5 | 富强 一次性透明杯塑料杯A4160 款20包2000个整箱加厚 | 3 | 300.0 | 富强\A4 | 验收通过 | |
| 6 | 登比 40*60cm ****超市购物袋100个装 | 20 | 694.0 | 登比\40*60cm | 验收通过 | |
| 7 | 本迪 32*52CM 背心垃圾袋黑色100只1.6丝加厚 | 80 | 360.0 | 本迪\32*52CM | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |