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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4659
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年8月5日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 西玛 6501-5 会计凭证档案盒 | 10 | 180.0 | 西玛/simaa\6501-5 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 3724 -DVD-R 刻录光盘 50片/筒 单位:筒雾 银 120mm | 1 | 150.0 | 得力/deli\3724 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 ACT56102 修正液/修正带/修正贴 | 1 | 4.0 | 晨光/M G\ACT56102 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 71133 橡皮 | 1 | 2.0 | 得力/deli\71133 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 AGPJ7210A 中性笔 | 4 | 144.0 | 晨光/M G\AGPJ7210A | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 APYUYF52 收银纸 | 24 | 336.0 | 晨光/M G\APYUYF52 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 5349 文件夹 | 3 | 36.0 | 得力/deli\5349 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 5623ES 55mm档案盒(蓝)(个) | 14 | 140.0 | 得力/deli\5623ES | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |