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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****4722X****3201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 无型号 口取纸/纸类标签 | 得力/deli无型号 | 包 | 1.00 | 15 | 15 |
| 2 | 晨光/M G MG7104 固体胶胶棒胶水 | 晨光/M GMG7104 | 盒 | 1.00 | 48 | 48 |
| 3 | 西玛 HZ352-5 凭证盒单据/收据/凭证 | 西玛/simaaHZ352-5 | 个 | 25.00 | 16 | 400 |
| 4 | 得力 22016 单据/收据/凭证 | 得力/deli22016 | 包 | 2.00 | 28 | 56 |
| 5 | 齐心/Comix D6005 易事贴四色混装 便签本/便条纸/N次贴 3X3英寸 | 齐心/ComixD6005 | 本 | 2.00 | 7.5 | 15 |
| 6 | 得力 22234 PU/PVC笔记本 | 得力/deli22234 | 本 | 1.00 | 5.5 | 5.5 |
| 7 | 齐心 C318 A4 条纹按扣文件袋 透明(20个/套)(单位:个) | 齐心/ComixC318 | 个 | 50.00 | 1.5 | 75 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 鲁玉凤
联系电话: 188****5800
传真:
地址: 人民路6号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: