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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9953
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年8月5日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 钥匙盘 | 20 | 840.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 5684 档案盒 | 54 | 637.2 | 得力/deli\5684 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 837 电子计算器 | 20 | 300.0 | 得力/deli\837 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 9864ES 印油/印泥/** | 20 | 220.0 | 得力/deli\9864ES | 验收通过 | |
| 5 | 康铭 KM-6730 LED桌面台灯 | 2 | 150.0 | 康铭\KM-6730 | 验收通过 | |
| 6 | 柳梢头 QH-MQB-001 保洁抹布 | 28 | 84.0 | 柳梢头\QH-MQB-001 | 验收通过 | |
| 7 | 博文 18120 PU笔记本B5 | 20 | 324.0 | 博文/bowen\18120 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 7184不干胶标签 | 40 | 64.0 | 得力/deli\7184 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 5302ES 金属双强力夹文件夹 | 50 | 325.0 | 得力/deli\5302ES | 验收通过 | |
| 10 | 得力 S01 中性笔 | 420 | 630.0 | 得力/deli\S01 | 验收通过 | |
| 11 | 利得 平口45cm*55cm 垃圾袋 | 100 | 350.0 | 利得\平口45cm*55cm | 验收通过 | |
| 12 | 得力 0603 剪刀 | 24 | 108.0 | 得力/deli\0603 | 验收通过 | |
| 13 | 南孚 5号 普通干电池 | 84 | 840.0 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |