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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1959
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年8月6日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 闪迪 CZ73 128GB U盘 | 11 | 880.0 | 闪迪/Sandisk\CZ73 128GB | 验收通过 | |
| 2 | 飞利浦 CORD492 办公电话 | 4 | 480.0 | 飞利浦/Philips\CORD492 | 验收通过 | |
| 3 | 科大讯飞 AIR2521 录音笔 | 3 | 1230.0 | 科大讯飞/IFLYTEK\AIR2521 | 验收通过 | |
| 4 | 金士顿 DTMC3G2/128GB U盘 | 6 | 648.0 | 金士顿/Kingston\DTMC3G2/128GB | 验收通过 | |
| 5 | 闪迪 CZ74/64G U盘 | 2 | 120.0 | 闪迪/Sandisk\CZ74/64G | 验收通过 | |
| 6 | 联想 CD-R 光盘 | 550 | 1650.0 | 联想/lenovo\CD-R | 验收通过 | |
| 7 | 公牛 GN-610 5米 电源插座 | 4 | 480.0 | 公牛/BULL\GN-610 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |