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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M080********00203
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7091 得力 7091 固体胶 | 得力/deli7091 | 盒 | 15.00 | 24 | 360 |
| 2 | 得力 5603 得力 5603 文件夹 | 得力/deli5603 | 个 | 20.00 | 30 | 600 |
| 3 | 维达 超韧3层130抽 抽纸超韧3层130抽*24包软抽纸巾 | 维达/Vinda超韧3层130抽 | 箱 | 3.00 | 216 | 648 |
| 4 | 得力 DP069 档案袋 | 得力/deliDP069 | 包 | 13.00 | 11 | 143 |
| 5 | 兄弟 BTD60BK/5009C/M/Y 墨盒 | 兄弟/BROTHERBTD60BK/5009C/M/Y | 瓶 | 2.00 | 65 | 130 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: ****
联系电话: ****770****
传真:
地址: 长征大道西52号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县贡江镇银坑路西侧、梓山**侧、**大道北侧地块碧桂园1-11#幢00-0112号