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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****0179M****3201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 洁柔 厨房纸巾 | 洁柔/C S厨房纸巾 | 包 | 200.00 | 6.5 | 1300 |
| 2 | 彩虹 5260 灭鼠/杀虫剂 | 彩虹/RAINBOW5260 | 瓶 | 20.00 | 30 | 600 |
| 3 | 三利 白色长毛巾 抹布 毛巾/面巾/方巾 | 三利毛巾 | 条 | 30.00 | 5 | 150 |
| 4 | 齐心 Q312 A4文件夹活页抽杆夹 拉杆夹报告夹粗杆 白色 | 齐心/ComixQ312 | 个 | 500.00 | 1.5 | 750 |
| 5 | 得力 5683 档案盒 | 得力/deli5683 | 只 | 60.00 | 9 | 540 |
| 6 | 宜之选 耐油橡胶手套 | 宜之选橡胶手套 | 双 | 50.00 | 5 | 250 |
| 7 | 公牛 GN-605 电源插座 | 公牛/BULLGN-605 | 个 | 10.00 | 61.6 | 616 |
| 8 | 得力 63104 文件夹 | 得力/deli63104 | 个 | 100.00 | 2 | 200 |
| 9 | 雪豹 厨房重油污净400ml*2 手榴弹 油污清洁剂 | 雪豹厨房重油污净400ml*2 | 瓶 | 5.00 | 18 | 90 |
| 10 | 得力 0385 订书机 | 得力/deli0385 | 台 | 1.00 | 89 | 89 |
| 11 | 马利 G1754 排刷 水粉/水彩/油画专用笔 | 马利/Marie'sG1754 | 支 | 5.00 | 6 | 30 |
| 12 | 真彩 0615B 记号笔/粗笔 | 真彩/Truecolor0615B | 支 | 24.00 | 2 | 48 |
| 13 | 茶花 0236 水桶 | 茶花0236 | 个 | 5.00 | 18 | 90 |
| 14 | 亚信 291 印油/印泥/** | 亚信291 | 件 | 3.00 | 22 | 66 |
| 15 | 得力 0371 订书机 | 得力/deli0371 | 台 | 5.00 | 18 | 90 |
| 16 | 得力 家居消毒液 84洁厕灵 | 得力/deli家居消毒液 | 箱 | 1.00 | 120 | 120 |
| 17 | 南孚5号电池 | 南孚/NANFU5号 | 个 | 120.00 | 2.5 | 300 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 吴国荣
联系电话: 188****6868
传真:
地址: **新星市**湖镇文化西路2号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: