剑河县文体广电旅游局关于U盘的网上超市采购项目合同履约验收公告

发布时间: 2026年08月06日
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***********公司企业信息
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一、 *采购人名称: ****

二、 *履约供应商名称: ****

三、 *采购项目编号: ****

四、 *合同编号: ****5773

五、 *验收单位: ****

六、 *验收日期: 2026年8月6日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 闪迪 CZ73 U盘 4 220.0 闪迪/Sandisk\CZ73 验收通过
2 联想 DVD+R DL 光盘 2 300.0 联想/lenovo\DVD+R DL 验收通过
3 超威 500g 洁厕剂 20 100.0 超威\500g 验收通过
4 晨光 APMY1801 油性大双头记号笔 M05 黑色 10支/盒 10 266.0 晨光/M G\APMY1801 验收通过
5 晨光 AWG97039 晨光(M G) AWG97039 高粘度弯头液体胶水120ml 12支装 3 165.3 晨光/M G\AWG97039 验收通过
6 晨光 2011 2011黑色0.5mm学生考试速干中性替芯/铅芯 按动子弹头签字笔 优品系列【12支/盒】 7 112.0 晨光/M G\2011 验收通过
7 晨光 ADM94517 ADM94517 A4纽扣袋 白色斜纹按扣袋 办公文件袋 档案袋 资料袋 收纳袋 颜色随机【12个装 】 10 190.0 晨光/M G\ADM94517 验收通过
8 得力 5921 40mm250g牛皮纸文件盒 加厚档案盒 13 284.7 得力/deli\5921 验收通过
9 齐心 B2371 便签本/便条纸/N次贴办公用品 20 140.0 齐心/Comix\B2371 验收通过
10 轩之瑞 1008碳粉 墨粉/碳粉 4 240.0 轩之瑞\1008碳粉 验收通过
11 得力 19210 纸杯 20 480.0 得力/deli\19210 验收通过
12 得力 0231. 起钉器 4 16.0 得力/deli\0231. 验收通过
13 得培力 D-55 档案盒 30 300.0 得培力/depli\D-55 验收通过
14 得力 0018 别针/回形针/大头针 4 80.0 得力/deli\0018 验收通过
15 南孚 LR6AA 7号 普通干电池 20 120.0 南孚/NANFU\LR6AA 验收通过
16 晨光 B5806 中性笔 24 96.0 晨光/M G\B5806 验收通过
17 好媳妇 3190 水拖 2 130.0 好媳妇\3190 验收通过
18 得力 9863 ** 6 42.0 得力/deli\9863 验收通过
19 晨光 k35 中性笔 20 500.0 晨光/M G\k35 验收通过
20 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单: 姜小美





招标进度跟踪
2026-08-06
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