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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****159XD****13203
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 无型号 名片盒/本/夹/册 中号拉杆夹 | 无品牌无型号 | 包 | 20.00 | 19.07 | 381.4 |
| 2 | 晨光 MG6159A 替芯/铅芯 | 晨光/M GMG6159A | 包 | 10.00 | 25 | 250 |
| 3 | 得力 5953 档案袋 | 得力/deli5953 | 个 | 20.00 | 3 | 60 |
| 4 | 达利园 早餐饼干 糕点/月饼 馕 | 达利园早餐饼干 | 个 | 40.00 | 5 | 200 |
| 5 | 得力 5006es 档案盒 档案袋 | 得力/deli5006es | 个 | 10.00 | 20 | 200 |
| 6 | 无型号 家具锁 | 无品牌无型号 | 个 | 4.00 | 5 | 20 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 张丽娜
联系电话: 196****2233
传真:
地址: **市迎宾路88号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: