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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********264602
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 富光 无型号 收纳瓶/水壶/保温壶/水杯/大水杯 | 富光无型号 | 个 | 200.00 | 98 | 19600 |
| 2 | 星空 其他 干货/土特产/冰糖 | 星空其他 | 公斤 | 200.00 | 15 | 3000 |
| 3 | 无型号 代用/花草茶/菊花/黄菊 | 菊花无型号 | 袋 | 200.00 | 14 | 2800 |
| 4 | 塔原 无型号 豆类/绿豆/红豆/黄豆/黑豆/红芸豆/大豆 | 塔原无型号 | 公斤 | 200.00 | 13 | 2600 |
| 5 | 宝家洁 无型号 家庭防尘用具/袖套 | 宝家洁无型号 | 双 | 200.00 | 10 | 2000 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 潘婧卓
联系电话: 186****9201
传真: 0994-****740
地址: ****客运站二楼
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: