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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****0581X****1401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 南孚 5号2粒(2代) 电池 | 南孚/NANFU5号2粒(2代) | 对 | 10.00 | 5 | 50 |
| 2 | 公牛 GN-603 电源转换器插排 | 公牛/BULLGN-603 | 个 | 3.00 | 35 | 105 |
| 3 | 得力 30248 胶带 | 得力/deli30248 | 卷 | 6.00 | 4 | 24 |
| 4 | 洁柔 PR209 抽纸 | 洁柔/C SPR209 | 提 | 10.00 | 20 | 200 |
| 5 | 得力 9587 垃圾袋 | 得力/deli9587 | 包 | 3.00 | 13 | 39 |
| 6 | 得力 18816 垃圾袋 | 得力/deli18816 | 捆 | 25.00 | 4 | 100 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 姜春娇
联系电话: 188****0858
传真:
地址: **市新区**路25-1
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: