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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****行
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9973
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年8月6日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 华丽洁 0016海绵吸水拖把 | 2 | 100.0 | 华丽洁\0016 | 验收通过 | |
| 2 | 科朗鑫盛 KL-PW88 封面纸 | 5 | 99.5 | 科朗鑫盛\KL-PW88 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 0012 订书钉24/6通用型统一订书针12号钉书针办公用品 | 1 | 1.5 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 4 | 心相印 BT810 长卷卫生纸/无芯卫生纸 | 10 | 300.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\BT810 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 ARC92512 晨光/M G ARC92512 加厚型9盎司纸杯 办公商务会议水杯【50只/包】 | 14 | 210.0 | 晨光/M G\ARC92512 | 验收通过 | |
| 6 | 美丽雅 HC081222 垃圾袋 | 20 | 200.0 | 美丽雅/MARYYA\HC081222 | 验收通过 | |
| 7 | 心相印 DT200 抽纸 | 24 | 360.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT200 | 验收通过 | |
| 8 | 金利文 J858 72个*4内箱*18个全新料档案盒 | 14 | 196.0 | 金利文\J858 | 验收通过 | |
| 9 | 金利文 J838 72个*4内箱*18个全新料档案盒 | 28 | 336.0 | 金利文\J838 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |