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********超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:刘姗
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:652399
项目所在行政区划名称:**本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**市**南路77号
采购单位联系人和联系方式:刘姗:181****8548
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****1963K
采购单位预算编码:090001
三、成交信息
成交日期:2026年8月6日
总成交金额(元):1002 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区乌鲁木****电脑城4楼4-02 | 1002.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 得力 PA01 档案盒 | 得力/deli | PA01 | 5 | 20.0 | 100.0 | |
| 2 | 得力 33225 美工刀 | 得力/deli | 33225 | 3 | 5.0 | 15.0 | |
| 3 | 得力 5049 文件夹 | 得力/deli | 5049 | 6 | 10.0 | 60.0 | |
| 4 | 得力 S11 中性笔 | 得力/deli | S11 | 12 | 26.0 | 312.0 | |
| 5 | 得力 6010 剪刀 | 得力/deli | 6010 | 2 | 8.0 | 16.0 | |
| 6 | 得力 6009 剪刀 | 得力/deli | 6009 | 2 | 6.0 | 12.0 | |
| 7 | 欣彩 AR-LT2451 粉盒 | 欣彩/Anycolor | AR-LT2451 | 2 | 75.0 | 150.0 | |
| 8 | 得力 8551B 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 8551B | 2 | 15.0 | 30.0 | |
| 9 | 得力 8302 文件袋 | 得力/deli | 8302 | 2 | 15.0 | 30.0 | |
| 10 | 蓝月亮 健康洗手液大桶补充装5kg 普通洗手液 | 蓝月亮/Blue moon | 健康洗手液大桶补充装5kg | 4 | 50.0 | 200.0 | |
| 11 | 得力 30369 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli | 30369 | 5 | 9.0 | 45.0 | |
| 12 | 晨光 ABS916BZ 票夹/长尾夹 | 晨光/M G | ABS916BZ | 2 | 12.0 | 24.0 | |
| 13 | 晨光 ABS916CC 票夹/长尾夹 | 晨光/M G | ABS916CC | 2 | 4.0 | 8.0 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: