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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********265401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 deli无线装订本 胶装本 软皮本 WA540-P | 得力/deliWA540-P | 本 | 106.00 | 2 | 212 |
| 2 | 得力 速干直液笔签字笔 0.5mm全针管学生中性笔 商务办公水笔直液式走珠笔会议笔 黑色 30支/盒33788 | 得力/deli33788 | 盒 | 106.00 | 3 | 318 |
| 3 | 得力 27008 20只A4按扣学生桌面透明文件袋 试卷收纳文件套 学科分类 塑料防水档案袋 27008 | 得力/deli27008 | 包 | 106.00 | 10 | 1060 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王尊
联系电话: 188****6609
传真:
地址: ****中心C****组织部
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: