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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********2610002
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 闪迪 CZ74 U盘 | 闪迪/SandiskCZ74 | 个 | 1.00 | 95 | 95 |
| 2 | 科思特 HP 2612A精品粉 墨粉/碳粉 | 科思特/KSTHP 2612A精品粉 | 支 | 1.00 | 50 | 50 |
| 3 | 绿联 CR102 USB2.0千兆网卡带 3口USB 2.0 HUB集线器 | 绿联/UgreenCR102 | 件 | 1.00 | 85 | 85 |
| 4 | 彩格 TD-7301 粉盒 | 彩格TD-7301 | 支 | 1.00 | 150 | 150 |
| 5 | 格之格TN-2225硒鼓NT-PB2225plus+适用Brother 2240 2250 7060 7065 系列打印机 | 格之格NT-PB2225plus+ | 个 | 1.00 | 150 | 150 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 徐慧娟
联系电话: 199****8775
传真:
地址: **市黄**路188号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: