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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********2616001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 S656中性笔 中性笔 | 得力/deliS656中性笔 | 盒 | 10.00 | 28 | 280 |
| 2 | 好媳妇 套扫 扫把头 | 好媳妇套扫 | 把 | 1.00 | 20 | 20 |
| 3 | 大卫 旋转拖把 | 大卫旋转拖把 | 套 | 3.00 | 90 | 270 |
| 4 | 京瓷 TK4105 硒鼓 套鼓1800 | 京瓷/KyoceraTK4105 | 个 | 1.00 | 990 | 990 |
| 5 | 京瓷 MK-4105硒鼓 硒鼓 | 京瓷/KyoceraMK-4105硒鼓 | 盒 | 1.00 | 600 | 600 |
| 6 | 绿联 AX300 上网卡 | 绿联/UgreenAX300 | 个 | 2.00 | 34 | 68 |
| 7 | 先锋 DVR-XU01 刻录机 | 先锋/pioneerDVR-XU01 | 台 | 1.00 | 220 | 220 |
| 8 | 双飞燕 KB-8 键盘 | 双飞燕/A4TECHKB-8 | 件 | 2.00 | 47 | 94 |
| 9 | 南孚 7号 电池/电力配件 | 南孚/NANFU7号 | 节 | 10.00 | 25 | 250 |
| 10 | 南孚 5号 电池/电力配件 | 南孚/NANFU5号 | 节 | 10.00 | 2.5 | 25 |
| 11 | 得力 多瑙河 A4 75g 打印/复印纸 | 得力/deli多瑙河 A4 75g | 箱 | 3.00 | 180 | 540 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 张鉴
联系电话: 135****2008
传真:
地址: **市**区天**路6号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: